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六安市委老干部局2013年度部门决算信息公开

【字体: 】【2014-9-19】 【编辑:李登三】  【关 闭

六安市委老干部局2013年度部门决算情况

一、主要职责

根据市委办公室办[2002]60号文件规定,市委老干部局主要职责是:

1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。

2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。

3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。

4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。

5、组织老干部参加关心下一代工作。

6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。

7、指导全市老干部工作部门的自身建设。

8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。

9、指导干休所的建设管理工作。

10、承办市委、市政府交办的其它工作。

二、2013年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,市委老干部局2013年度部门决算包括局本级和局属单位决算,纳入市委老干部局2013年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市委老干部局本级

2

六安老年大学办公室

3

市关工委办公室

4

市直老干部活动中心

5

市直干休所

 

 

 

 

 

三、2013年度公共预算收入决算情况说明

本年收入合计493.8万元,其中:财政拨款收入393.9万元,占80%;其他收入99.9万元,占20%

 

四、2013年度公共预算支出决算情况说明

本年支出合计574.1万元,其中:基本支出263.8万元,占46%;项目支出310.3万元,占54%。具体情况如下:

1、“一般公共服务”2013年度决算525.5万元,其中:“行政运行”决算324.6万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。“一般行政管理事务”143.2万元,主要用于项目开支。“事业运行”决算57.7万元,主要用于市直干休所人员和公用开支。

2、“文化体育与传媒”2013年度决算2万元,主要用于老年协会开支。

3、“社会保障和就业”2013年度决算46.6万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位涉老保障开支。

附件如下:

公共财政预算收支决算总表

 

 

 

公开01

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

393.9

一、一般公共服务支出

525.5

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位缴款

 

五、教育支出

 

六、其他收入

99.9

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

2.0

 

 

八、社会保障和就业支出

46.6

 

 

九、医疗卫生支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国债还本付息支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

本年收入合计

493.8

本年支出合计

574.1

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     上年结转和结余

100.4

     年末结转和结余

20.1

合计

594.2

合计

594.2

 

公共财政预算收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

编制单位:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

合计

493.8

393.8

 

 

 

 

100.0

2013601

行政运行

243.8

143.8

 

 

 

 

100.0

2013602

一般行政管理事务

143.2

143.2

 

 

 

 

 

2070399

其他体育支出

2.0

2.0

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

46.6

46.6

 

 

 

 

 

2013650

事业运行

58.2

58.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共财政预算支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

编制单位:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

574.1

263.8

310.3

 

 

 

2013601

行政运行

324.6

218.3

106.3

 

 

 

2013602

一般行政管理事务

143.2

 

143.2

 

 

 

2070399

其他体育支出

2.0

 

2.0

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

46.6

 

46.6

 

 

 

2013650

事业运行

57.7

45.5

12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公共财政预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开04

编制单位:

 

 

金额单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

435.5

225.1

210.4

2013601

行政运行

186.0

179.6

6.4

2013602

一般行政管理事务

143.2

 

143.2

2070399

其他体育支出

2.0

 

2.0

2089901

其他社会保障和就业支出

46.6

 

46.6

2013650

事业运行

57.7

45.5

12.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表

 

 

 

单位:万元

  

决算数

合计

32.9

因公出国(境)费

 

公务接待费

9.4

公务用车购置及运行费

23.5

    其中:公务用车运行维护费

5.5

          公务用车购置

18.0

 

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