六安市委老干部局2013年度部门决算情况
一、主要职责
根据市委办公室办[2002]60号文件规定,市委老干部局主要职责是:
1、贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关老干部工作的方针政策,研究制定或参与制定我市老干部工作的意见、规定,并组织实施。
2、督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3、指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与两个文明建设,为六安的改革、发展和稳定发挥作用。
4、积极开展老干部工作的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出建议。
5、组织老干部参加关心下一代工作。
6、指导各县区加强老年大学、老干部活动室、老干部病房等基础设施的建设和管理。
7、指导全市老干部工作部门的自身建设。
8、负责老干部易地安置工作;外地来六安的老干部接待工作;老干部来信来访工作;离休干部荣誉证审核、报批、发放工作;市级(含享受待遇)老干部逝世后的登报报批、老干部遗属照顾的宏观指导工作;老干部统计、信息和走访、慰问等工作。
9、指导干休所的建设管理工作。
10、承办市委、市政府交办的其它工作。
二、2013年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,市委老干部局2013年度部门决算包括局本级和局属单位决算,纳入市委老干部局2013年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
市委老干部局本级 |
2 |
六安老年大学办公室 |
3 |
市关工委办公室 |
4 |
市直老干部活动中心 |
5 |
市直干休所 |
三、2013年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计493.8万元,其中:财政拨款收入393.9万元,占80%;其他收入99.9万元,占20%。
四、2013年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计574.1万元,其中:基本支出263.8万元,占46%;项目支出310.3万元,占54%。具体情况如下:
1、“一般公共服务”2013年度决算525.5万元,其中:“行政运行”决算324.6万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。“一般行政管理事务”143.2万元,主要用于项目开支。“事业运行”决算57.7万元,主要用于市直干休所人员和公用开支。
2、“文化体育与传媒”2013年度决算2万元,主要用于老年协会开支。
3、“社会保障和就业”2013年度决算46.6万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位涉老保障开支。
附件如下:
公共财政预算收支决算总表 |
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公开01表 |
编制单位: |
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金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、财政拨款收入 |
393.9 |
一、一般公共服务支出 |
525.5 |
二、上级补助收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、附属单位缴款 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
99.9 |
六、科学技术支出 |
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七、文化体育与传媒支出 |
2.0 |
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八、社会保障和就业支出 |
46.6 |
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九、医疗卫生支出 |
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十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探电力信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、国土海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国债还本付息支出 |
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二十二、其他支出 |
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本年收入合计 |
493.8 |
本年支出合计 |
574.1 |
用事业基金弥补收支差额 |
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结余分配 |
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上年结转和结余 |
100.4 |
年末结转和结余 |
20.1 |
合计 |
594.2 |
合计 |
594.2 |
公共财政预算收入决算表 |
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公开02表 |
编制单位: |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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合计 |
493.8 |
393.8 |
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100.0 |
2013601 |
行政运行 |
243.8 |
143.8 |
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100.0 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
143.2 |
143.2 |
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2070399 |
其他体育支出 |
2.0 |
2.0 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.6 |
46.6 |
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2013650 |
事业运行 |
58.2 |
58.2 |
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公共财政预算支出决算表 |
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公开03表 |
编制单位: |
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金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
574.1 |
263.8 |
310.3 |
|
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2013601 |
行政运行 |
324.6 |
218.3 |
106.3 |
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2013602 |
一般行政管理事务 |
143.2 |
|
143.2 |
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|
2070399 |
其他体育支出 |
2.0 |
|
2.0 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.6 |
|
46.6 |
|
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2013650 |
事业运行 |
57.7 |
45.5 |
12.2 |
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公共财政预算财政拨款支出决算表 |
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公开04表 |
编制单位: |
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金额单位:万元 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
合计 |
435.5 |
225.1 |
210.4 |
2013601 |
行政运行 |
186.0 |
179.6 |
6.4 |
2013602 |
一般行政管理事务 |
143.2 |
|
143.2 |
2070399 |
其他体育支出 |
2.0 |
|
2.0 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
46.6 |
|
46.6 |
2013650 |
事业运行 |
57.7 |
45.5 |
12.2 |
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“三公经费”公共预算财政拨款支出情况表 |
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单位:万元 |
项 目 |
决算数 |
合计 |
32.9 |
因公出国(境)费 |
|
公务接待费 |
9.4 |
公务用车购置及运行费 |
23.5 |
其中:公务用车运行维护费 |
5.5 |
公务用车购置 |
18.0 |